岳家镇2025年部门预算公开
目 录
第一部分 开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2025年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)开云体育足球官网岳家镇人民政府基本职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和 执行国家的法律、法规和政策
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
(二)开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年主要工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央、国务院大政方针和省委省政府、市委市政府、县委县政府各项决策部署融圈建链,紧扣文旅融合,丰富特色业态,激活文旅发展内生动能;围绕中心大局,立足镇域实践,常抓不懈发展镇域产业;统筹全域共建,聚焦三治协同,打造基层治理示范标杆;严防债务风险;全面贯彻执行“党政机关要习惯过紧日子”精神。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,开云体育足球官网岳家镇人民政府2025预算包括:开云体育足球官网岳家镇人民政府本级预算及下属事业预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开云体育足球官网岳家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入778.53万元;支出包括:一般公共服务支出299.80万元,文化旅游体育与传媒支出14.22万元,社会保障和就业支出70.05万元,卫生健康支出44.95万元,城乡社区支出15.20万元,农林水支出316.51万元,交通运输支出14.80万元,灾害防治及应急管理支出3万元。开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年度收入预算总额为778.53万元,支出预算总额为778.53万元。与2024年相比,收支总额各增加54.49万元,增加7.53%,主要原因是:2025年人员增加及调资从而预算增加。
(一)收入预算情况
本年收入预算合计778.53万元,其中:一般公共预算拨款收入778.53万元。
(二)支出预算情况
本年支出预算合计778.53万元,其中:基本支出739.53万元,占94.99%;项目支出39万元,占5.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年财政拨款收支总预算778.53万元,与2024年相比,增加54.49万元,增加7.53 %,主要原因是:2025年人员增加及调资从而预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入778.53万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;
支出包括:一般公共服务支出299.80万元,文化旅游体育与传媒支出14.22万元,社会保障和就业支出70.05万元,卫生健康支出44.95万元,城乡社区支出15.20万元,农林水支出316.51万元,交通运输支出14.80万元,灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款778.53万元,与2024年相比,增加54.49万元,增加7.53%,主要原因是:2024年人员增加及调资从而预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出299.80万元,占38.51%;文化旅游体育与传媒支出14.22万元,占1.83%;社会保障和就业支出70.05万元,占9.0%;卫生健康支出44.95万元,占5.77%;城乡社区支出15.20万元,占1.95%;农林水支出316.51万元,占40.65%;交通运输支出14.8万元,占1.90%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.39%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2025年预算为2.00万元,主要用于人大会议支出。
2、一般公共服务支出(类))政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算为204.21万元,主要用于机关公务员工资、办公费、水电费、差旅费等。
3、一般公共服务支出(类))政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算为32.62万元,主要用于便民服务中心人员工资、办公费、水电费、差旅费等。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2025年预算为24.24万元,主要用于会计核算中心职工工资、办公费、水电费、差旅费等。
5、一般公共服务支出(类))纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算为30.08万元,主要用于乡镇纪委职工工资、办公费、水电费、差旅费等。
6、一般公共服务支出(类)市场监管理事务(款)事业运行市场(项)。2025年预算为6.64万元,主要用于食药站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2025年预算为14.22万元,主要用于文广站和景区管理处人员工资、办公费、差旅费等。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算为70.05万元,主要用于单位职工养老保险缴费。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2025年预算为18.94万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算为18.34万元,主要用于事业职工医疗保险缴费。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2025年预算为3.2万元,主要用于公务员医疗补助。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。2025年预算为4.48万元,主要用于退休人员医疗缴费。
13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2025年预算为8万元,主要用于场镇环境卫生管理费用。
14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)。2025年预算为7.20万元,主要用于建管站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。
15、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算为84.36万元,主要用于农业站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。
16、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。2025年预算为17.71万元,主要用于林业站人员工资、办公费、水电费、差旅费等。
17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2025年预算为175.44万元,主要用于社干部工资、村级公业务费、村级便民服务中心经费等。
18、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2025年预算为39万元,主要用于村级农村公共服务运行经费。
19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2025年预算为0.75万元,主要用于公路养护费。
20、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2025年预算为14.05万元,主要用于主要用于交管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。
21、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2025年预算为3.00万元,主要用于灾害防治及应急管理经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年一般公共预算基本支出739.53万元,其中:人员支出615.95万元,主要包括:基本工资178.63万元,津贴补贴65.96万元,奖金7.41万元,绩效工资57.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费70.05万元,职工基本医疗保险缴费40.63万元,公务员医疗补助缴费4.32万元,其他社会保障缴费1.66万元,其他工资福利支出11.28万元,生活补助178.77万元,奖励金0.07万元;公用经费123.58万元,主要包括:办公费16.85万元,水费2.35万元,电费14.50万元,邮电费3.9万元,差旅费36.80万元,会议费1.14万元,培训费1.05万元,公务接待费1.13万元,劳务费8万元,其他交通费用17.10万元,其他商品和服务支出20.75万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1.13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.13万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费0。
(二)公务接待费较2024年预算增减0.15%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待;减少的原因是节约开支,压缩支出。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比,没有变化。
部门现有公务用车 0辆。
2025年部门预算未安排公车购置费。
2025年部门预算公务用车运行维护费0万元,与2024年预算相比,没有变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网岳家镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2025年,开云体育足球官网岳家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为123.58万元,比2024年增加4.8万元,增加4.04%,主要原因:人员增加导致机关运行经费有所增长。
(二)政府采购计划情况
2025年度,开云体育足球官网岳家镇人民政府政府采购计划预算总额0万元,较2024年无变化
(三)国有资产占用情况。
截至2024年底,开云体育足球官网岳家镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年昌县岳家镇人民政府编制了部门整体绩效目标,同时编制了1个专项项目并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指用于保障人大事务的正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障行政单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)纪检监察事务(室)行政运行(项):指用于保障纪委部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出支出(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)(项):指用于保障事业运行(财政事务)的正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出支出(类)市场监督管理事务(款) 事业运行(市场监督管理事务)(项):指用于保障事业运行(市场监督管理事务)正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游(项):指用于保障文化和旅游工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指用于保障其他文化旅游体育与传媒工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指用于保障社会保险经办机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指机关单位实施基本医疗保险保险制度由单位缴纳的退休人员医疗补助保险费支出。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于保障城乡社区环境卫生工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
26. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于保障其他城乡社区工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业农村)(项):指用于保障事业运行(农业农村)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。:指用于保障事业运行(林业和草原)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
19. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于保障事业运行(其他水利支出)工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
20. 农林水支出(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于保障驻村工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于保障村民委员会和村党支部工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)指用于保障农村综合改革示范试点工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于保障公路养护工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
24. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指用于保障其他交通运输工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
25. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指用于保障应急管理安全监管工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。
26.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分:2025年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表