开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年部门预算公开
目 录
第一部分 开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2025年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)开云体育足球官网粉壁镇人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
(二)开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年重点工作
1. 聚焦产业,升级转型谋振兴。
2. 继续深化以城乡垃圾清理、污水处理、面源污染治理为重点的农村人居环境治理工作。绿水青山,谱写绿色发展道路,压实责任死守底线。
3 深入推进依法治理,进一步完善网格化管理体系,常态化开展领导干部大接访工作。
4. 推进农村集体经济发展。加强基层组织建设,培养致富带头人。积极壮大集体经济实力,持续性深化推进股权量化,提升农村集体经济效益,有效提高基层组织带领群众增收致富的能力。
5. 推进项目带动发展。进一步提升乡土文化内涵,突出主导产业支撑,加大农业招商引资力度,引进、培育龙头企业、专合组织、家庭农场、专业大户等新型经营主体,抓实现有产业品牌塑造,积极发展朝阳产业,拓展新业态,延长产业链,提高附加值,稳定农户收入来源。
6. 推进乡村振兴,加强产业引导;巩固扶贫成效,积极推进乡域发展;改善营商环境,发展特色农业。
7. 推动政策落实,优化政策环境,进一步推进有序改革。抓好制度建设,保障民生服务。抓实招商引资,优化政策环境。加强服务对接,提升服务水平。
8. 坚持“以人为本”,着眼改善民生,强化保障措施,推动社会综合治理。强化氛围建设,提升社会治理。落实民生事项,深入环境治理。
9. 加强思想论理武装,坚持科学发展、协调发展,建设服务型、效能型、法制型、廉洁型政府。加强理论学习,抓好作风建设。夯实基层组织,坚守清廉底线。抓好党员培养发展,强化干部培养举措。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,开云体育足球官网粉壁镇人民政府属于本级预算,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开云体育足球官网粉壁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,灾害防治及应急管理支出。开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年度收入预算总额为777.74万元,支出预算总额为777.74万元。与2024年相比,收支总额各增加25.4万元,增加3.38%,主要原因是:人员增加。
(一)收入预算情况
本年收入预算合计777.74万元,其中:一般公共预算拨款收入777.74万元。
(二)支出预算情况
本年支出预算合计777.74万元,其中:基本支出744.74万元,占95.76%;项目支出33万元,占4.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年财政拨款收支总预算777.74万元,与2024年相比,增加25.4万元,增加3.38%,主要原因是:人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入777.74万元,无上年结转;
支出包括:一般公共服务支出303.71万元,文化旅游体育与传媒支出14.04万元,社会保障和就业支出94.08万元,卫生健康支出44.81万元,城乡社区支出21.54万元,农林水支出279.74万元,交通运输支出16.82万元,灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款777.74万元,与2024年相比,增加25.4万元,增加3.38%,主要原因是:人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出303.71万元,占39.05%;文化旅游体育与传媒支出14.04万元,占1.81%;社会保障和就业支出94.08万元,占12.10%;卫生健康支出44.81万元,占5.76%;城乡社区支出21.54万元,占2.77%;农林水支出279.74万元,占35.97%;交通运输支出16.82万元,占2.16%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2025年预算为2万元,主要用于人大事务支出等。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2025年预算为189.77万元,主要用于行政单位的基本支出等。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2025年预算为54.63万元,主要用于事业单位的基本支出等。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2025年预算数为23.09万元,主要用于事业单位的基本支出等。
5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2025年预算数为25.58万元,主要用于行政单位的基本支出等。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2025年预算数为8.54万元,主要用于事业单位的基本支出等。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2025年预算数为14.04万元,主要用于文化体育与传媒方面的支出等。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2025年预算数为15.73万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算数为78.35万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2025年预算数为18.14万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算数为23.08万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2025年预算数为2.95万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2025年预算数为0.64万元,主要用于财政部门安排的其他医疗补助经费。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2025年预算数为8万元,主要用于城乡社区方面的支出。
15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2025年预算数为13.54万元,主要用于其他城乡社区方面的支出。
16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为84.9万元,主要用于农业人员工资及公业务费。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2025年预算数为8.59万元,主要用于林业人员工资及公业务费。
18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2025年预算数为9.14万元,主要用于水务人员工资及公业务费。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2025年预算数为144.12万元,主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2025年预算数33万元,主要用于村居公共设施维护支出。
21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公路养护(项):2025年预算数为1.31万元,主要用于乡道公路养护。
22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):2025年预算数为15.52万元,主要用于交通人员工资及公业务费。
23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2025年预算数为3万元,主要用于安全监管支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出(人员类项目)
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年一般公共预算基本支出744.74万元,其中:
人员经费620.57万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出485.03万元,其中:基本工资202.58万元,津贴补贴62.53万元, 奖金6.74万元,绩效工资74.18万元,机关事业单位养老保险缴费78.35万元,职工基本医疗保险缴费42.5万元,公务员医疗补助缴费3.59万元,其他社会保障缴费2.08万元,其他工资福利支出12.48万元;对个人和家庭的补助支出135.55万元,其中:生活补助135.48万元,奖励金0.07万元。
(二)基本支出(公用经费)
公用经费124.17万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)其他运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出33万元,特定目标类项目支出33万元,主要用于:农村公共运行维护及服务群众专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元。无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2024年预算增加1.5倍。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待;增加的原因是产业考察调研、交流学习相对增加。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比,无变化。未发生公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开云体育足球官网粉壁镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2025年,开云体育足球官网粉壁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为124.17万元,比2024年增加0.59万元,增加0.48%,主要原因:人员增加。
(二)政府采购计划情况
2025年度,开云体育足球官网粉壁镇人民政府政府采购计划预算总额1.5万元,主要用于购买电脑等。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年底,开云体育足球官网粉壁镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年开云体育足球官网粉壁镇人民政府编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出等支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出等支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):用于保障纪检工相关事务运行等。
7.一般公共服务支出等支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门离退休养老支出(项):反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分:2025年部门预算报表