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开云体育足球官网行政审批和数据局2025年部门预算

2025-08-15 17:05
 来源: 开云体育足球官网财政局

目  录

第一部分 开云体育足球官网行政审批和数据局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开云体育足球官网行政审批和数据局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(一)贯彻执行中央、省、市有关营商环境建设、政务服务、数据工作等方面的方针政策、法律法规和决策部署,拟订相关政策措施、发展规划并组织实施。

(二)负责牵头推进和指导监督全县“放管服”改革、营商环境建设工作;研究协调“放管服”改革、营商环境建设中出现的问题;负责统筹协调全县政府职能转变工作。

(三)负责全县政务服务体系建设,监督行政效能及投诉、举报办理情况。负责行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革、行政权力依法规范公开运行。指导、监督全县政务服务、便民服务、公共服务工作。

(四)牵头新型智慧城市建设,统筹推进数字社会规划和建设等工作。牵头数字资源开发利用,协调推进全县数据基础制度建设,统筹协调重要信息资源的开发利用与共享,协调推动公共服务和社会治理信息化,推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。牵头数字经济推进工作,指导数据要素市场建设,促进数字产业化和产业数字化。牵头非涉密政务信息化项目建设的审核工作,指导监督非涉密政务信息化项目建设和验收工作。

(五)负责政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、12345政务服务便民热线、数字资源、数据资源等平台的建设、管理。

(六)负责全县行政审批工作的运行监管、培训指导、考核评价和政务服务窗口规范化建设工作。监督指导镇(街道)行政审批和公共服务事项集中、规范受(办)理工作。

(七)依法依规负责职责范围内的教育培训和人才队伍建设、安全生产和职业健康监督管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)开云体育足球官网行政审批和数据局2025年重点工作

1.理好一张清单,政府职能持续转变。

2.强化一网支撑,政务服务提质增效。

3.建好一门一窗,全心全意服务为民。

4.促进一体共享,数据资源开放增值。

5.全面加强党的建设,组织凝聚力和战斗力进一步提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,开云体育足球官网行政审批和数据局预算包括开云体育足球官网行政审批和数据局本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,开云体育足球官网行政审批和数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,开云体育足球官网行政审批和数据局2025年度收入预算总额为675.25万元,支出预算总额为675.25万元。与2024年相比,收支总额各增加146.72万元,增加27.76%,主要原因是:单位机构改革,职能职责增加,单位项目和人员增加等。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计675.25万元,其中:一般公共预算拨款收入675.25万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计675.25万元,其中:基本支出395.25万元,占58.53%;项目支出280万元,占41.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年财政拨款收支总预算675.25万元,与2024年相比,增加146.72万元,增加27.76%,主要原因是:单位机构改革,职能职责增加,单位项目和人员增加等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入675.25万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出583.85万元,社会保障和就业支出57.54万元,卫生健康支出31.86万元。农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年一般公共预算当年拨款675.25万元,与2024年相比,增加146.72万元,增加27.76 %,主要原因是:单位机构改革,职能职责增加,单位项目和人员增加等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出583.85万元,占86.46%;社会保障与就业支出57.54万元,占8.52%;卫生健康支出31.86万元,占4.72%;农林水支出2万元,占0.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2025年预算为103.28万元,主要用于行政人员工资及办公经费等。

2.一般公共服务支出等支出(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2025年预算为280万元,主要用于行政窗口运行、“12345”政务服务便民热线运行、镇(街道)便民服务中心电子政务网络使用、行政效能、电子监察、政务服务网三系统汇聚电路费用、全县政务服务“好差评”运行经费;市民之家大厅维修维护; 企业服务专员及营商环境优化工作等。                        3.一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2025年预算为200.57万元,主要用于事业人员工资及办公经费等等。

4. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算为57.54万元,主要用于缴纳人员养老保险缴费等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗卫生(款)机关事业部门基本医疗保险缴费支出(项)。2025年预算为31.86万元,主要用于缴纳人员医疗保险缴费等。

6. 农林水支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。2025年预算为2万元,主要用于保障其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年一般公共预算基本支出675.25万元,其中:

(一)基本支出(人员类项目)

1. 人员支出345.37万元,主要包括:基本工资、其中:基本工资149.71万元,绩效工资68.75万元,津贴补贴31.29万元,机关事业单位养老保险57.54万元,职工基本医疗保险缴费31.87万元,奖金4.01万元等;其他社会保障缴费1.72万元,其他工资福利支出0.48万元。

2. 对个人和家庭的补助支出3.52万元,其中:奖励金0.04万元,生活补助3.48万元。

(二)基本支出(公用经费)

一般公共预算基本支出(公用经费)46.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出280万元,特定目标类项目支出280万元,主要用于:政务窗口工作运行,市民之家网络经费,市民之家便民服务设施经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2024年预算无变化。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比无变化。部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0万元,与2024年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网行政审批和数据局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2025年,开云体育足球官网行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为46.36万元,比2024年增加4.96万元,增加10.69%,主要原因:机构改革人员的增加等。

(二)政府采购计划情况

2025年度,开云体育足球官网行政审批和数据局政府采购计划预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,开云体育足球官网行政审批和数据局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年开云体育足球官网行政审批和数据局编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关(包括实行公务员管理的事业部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出等支出(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于行政窗口运行、“12345”政务服务便民热线运行、镇(街道)便民服务中心电子政务网络使用、行政效能、电子监察、政务服务网三系统汇聚电路费用、全县政务服务“好差评”运行经费; 市民之家大厅维修维护; 企业服务专员及营商环境优化工作等保障机构正常运行。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗卫生(款)机关事业部门基本医疗保险缴费支出(项):主要用于缴纳人员医疗保险缴费等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门离退休养老支出(项):反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

8.农林水支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):主要用于保障其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件:开云体育足球官网行政审批和数据局2025年部门预算报表.xlsx

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