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开云体育足球官网信访局2025年部门预算

2025-10-23 14:25
 来源: 开云体育足球官网信访局

目录

第一部分开云体育足球官网信访局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分名词解释

第三部分2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分开云体育足球官网信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)开云体育足球官网信访局职能简介

开云体育足球官网信访局加强对信访工作综合协调,提高为民服务的能力和水平。其主要职责是:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二)开云体育足球官网信访局2025年重点工作

1.强化矛盾纠纷源头治理。聚焦事要解决,以信访问题源头治理三年攻坚行动和民生诉求“大起底”为抓手,进一步抓实矛盾纠纷排查化解,摸清底数、掌握动向,把握工作主动权;持续逗硬落实领导干部接访下访包案工作,着力解决群众反映强烈的热点难点问题;认真做好驻村帮扶工作,协助产业发展,尽力帮助解决问题,切实把矛盾化解在基层、问题解决在当地、隐患消除在萌芽。

2.规范信访工作基础业务。认真落实信访工作责任,规范业务流程,强化初信办理和过程监督,提升信访事项办理质效和“三率”水平。大力推动《信访工作条例》宣传,强化新时代信访工作应对能力,切实解决好关系群众利益、群众冷暖、群众生活的困难和问题,实现信访工作高质量发展。

3.强化信访秩序依法治理。一方面严格督查督办。会同相关部门对信访稳定工作落实情况进行专项督查通报考核,以责任落实推动工作落实。另一方面狠抓秩序治理。严格落实进京越级访治理举措,依法打击违法信访行为,进一步规范信访秩序。

4.全力以赴做好信访保障服务。充实驻京驻蓉工作力量,集中人力物力,整合各方资源,落实工作责任,确保驻京驻蓉信访工作高效有序开展。强化信访信息通报预警,加强信访信息分析研判,提前防范化解,坚持解决问题、疏导情绪、人文关怀、规范行为相结合,让其既感知人文关怀的温度,也感知司法的硬度,严防大规模进京到省聚集。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,开云体育足球官网信访局预算仅包括开云体育足球官网信访局本级,为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,开云体育足球官网信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。开云体育足球官网信访局2025年度收入预算总额为437.89万元,支出预算总额为437.89万元。与2024年相比,收支总额各增加38.53万元,增加9.65%,主要原因是:正常调资等。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计437.89万元,其中:一般公共预算拨款收入437.89万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计437.89万元,其中:基本支出313.89万元,占71.68%;项目支出124万元,占28.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网信访局2025年财政拨款收支总预算437.89万元,与2024年相比,增加38.53万元,增加9.65%,主要原因是:正常调资等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入437.89万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出367.71万元,社会保障和就业支出43.79万元,卫生健康支出24.39万元,农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网信访局2025年一般公共预算当年拨款437.89万元,与2024年相比,增加38.53万元,增加9.65%,主要原因是:正常调资等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出367.71万元,占83.97%;社会保障和就业支出43.79万元,占10%;卫生健康支出24.39万元,占5.57%;农林水支出2万元,占0.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出(类)信访事务事务(款)行政运行(项)。2025年预算为115.69万元,主要用于开云体育足球官网信访局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

2.一般公共服务支出等支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。2025年预算为50万元,主要用于京省市长驻值班和京省市地方"两会"及特殊时期维稳项目开支等。

3.一般公共服务支出等支出(类)信访事务(款)事业运行(项)。2025年预算为202万元,主要用于事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出开支,以及绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费和全县信访干部信访岗位津贴项目支出等。

4.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算为43.79万元,主要用于机关事业部门缴纳的基本养老保险费支出等。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025年预算数为8.04万元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.66万元,主要用于单位行政人员补充医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为12.61万元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.08万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为2万元,主要用于驻村工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明、

(一)基本支出(人员类项目)

开云体育足球官网信访局2025年一般公共预算基本支出(人员经费)270.89万元,其中:

1.工资福利支出264.05万元,主要包括:  基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等,其中:  基本工资111.86万元, 津贴补贴37.35万元, 奖金3.96万元,绩效工资40.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.79万元,职工基本医疗保险缴费21.77万元,公务员医疗补助缴费2.62万元,其他社会保障缴费1.17万元,其他工资福利支出0.72万元等;

2.对个人和家庭的补助(退休费)支出6.84万元。

(二)基本支出(公用经费)

一般公共预算基本支出(公用经费)43万元,主要包括:办公费18.2万元,水费0.2万元,电费2万元,差旅费11.35万元,公务接待费0.45万元,工会经费3万元,其他交通费用7.8万元等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出(特定目标类项目支出)124万元,主要用于:京省市长驻值班10万元,京省市地方"两会"及特殊时期维稳40万元,绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费2万元,全县信访干部信访岗位津贴72万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网信访局2025年“三公”经费(公务接待费)财政拨款预算数0.45万元。公务接待费较2024年预算持平。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网信访局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网信访局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

开云体育足球官网信访局,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购计划情况

2025年度,开云体育足球官网信访局政府采购计划预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年底,开云体育足球官网信访局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年开云体育足球官网信访局编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,,其中:涉及项目5个,预算项目资金124万元;重点项目0个,预算项目资金 0万元。

第二部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出(类)信访事务事务(款)行政运行(项)是指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出等支出(类)信访事务(款)信访业务(项)是指于京省市长驻值班和京省市地方"两会"及特殊时期维稳项目开支。

4.一般公共服务支出等支出(类)信访事务(款)事业运行(项是指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出开支,以及绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费和全县信访干部信访岗位津贴项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业部门缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)是指单位行政人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指单位行政人员补充医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指单位事业人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)是指其他行政事业单位医疗支出。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)是指驻村工作经费支出。

11.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分:2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    开云体育足球官网信访局2025年部门预算报表.xlsx

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