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开云体育足球官网水利局2025年部门预算公开

2025-07-24 17:33
 来源: 县水利局


目  录

第一部分  开云体育足球官网水利局(部门)2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开云体育足球官网水利局(部门)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)开云体育足球官网水利局(部门)职能简介

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责职能是:

拟订全县水利事业发展规划并组织实施,组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。负责全县水资源的合理开发利用。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导全县水利体制改革工作。负责落实综合防汛减灾规划相关要求。监督指导水利行业工程建设。负责水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。负责全县水政监察工作,负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处;调解重大水事纠纷,负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作,组织开展水利行业质量监督工作,指导监督水利行业安全生产工作。开云体育足球官网水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和解决保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、河流和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供坚强的水安全保障。

(二)开云体育足球官网水利局(部门)2025年重点工作

(一)抓好防汛减灾。组织开展全县水利工程防汛隐患排查整改,进一步完善监测预警平台,提升山洪灾害监测预警能力,完善各类应急预案,适时开展防汛宣传和预案演练,严格执行值班值守制度,汛后及时组织开展水毁工程修复。

(二)抓好项目建设。一是加快项目前期,深研水利投资政策,严把财政投资方向,加快推进全县水利重点领域和关键环节改革发展,盘活水利投融资产,拓展水利经营渠道,做实水利项目储备。二是提速项目建设,江家口水库完成年度移民任务,完成白衣和涵水防洪堤工程扫尾工作,开展完工验收,力争完成双桥水库竣工验收,力争启动二丝厂防洪堤主体工程,推进牛角坑水库竣工验收,启动建设响滩场镇段防洪治理工程。

(三)抓好水生态保护和饮水安全。一是推进河湖长制,推动河湖长制争先创优取得更大成绩。二是巩固提升安全供水,组织实施农村供水工程规范化管理绩效评价,加强农村供水规范化运行管理和服务能力建设,补齐供水短板。三是加强水资源管理,深入实施最严格水资源管理制度,完成最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制目标任务。四是推进水土保持,完成2024年水土流失治理任务和国家水土保持重点工程,开展生产建设项目水土保持预防监督,全面完成遥感监测反馈疑似图斑核查整改。

三、“十四五”期间水利发展谋划

(一)重点工作谋划。一是加快推进水源工程建设。二是整体推进农村饮水安全巩固提升。三是全面推进灌区现代化建设与改造。四是系统推进水网联通工程。

(二)主要推进措施。一是强化组织保障,在县委县政府和市水利局统筹领导和指导下,积极履行主管部门牵头责任,加强与改革、财政、自然资源等部门沟通协调,形成工作合力。二是强化基础保障,加强项目管理,组建专班落实项目前期工作,认真做好工程设计,按照建设项目建设程序,加快项目前期工作进度,积极推动项目实施。三是强化政策保障,配套完善水利建设各项扶持政策。

(三)资金筹措方式。一是加大财政投入力度。二是调动社会投资积极性,促进水利项目建设。三是利用市场机制筹集建设资金。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,开云体育足球官网水利局(部门)预算包括:开云体育足球官网水利局(部门)本级预算及下属事业预算单位7个,其中行政单位1个,其他事业单位6个,包括:一级预算单位5个,分别为开云体育足球官网水利局、开云体育足球官网牛角坑水库运行保护中心、开云体育足球官网双桥水库运行保护中心、开云体育足球官网友谊水库运行保护中心、开云体育足球官网水土保持局,二级预算单位2个,分别为开云体育足球官网河湖管理保护局,开云体育足球官网饮水安全工程建设管理局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,开云体育足球官网水利局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,上年结转。开云体育足球官网水利局(部门)2025年度收入预算总额为4957.40万元,支出预算总额为4957.40万元。与2024年相比,收支总额各增加2824.7万元,增加132%,主要原因是:上年结转2606.38万元等。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计4957.40万元,其中:一般公共预算拨款收入2351.02万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计4957.40万元,其中:基本支出2180.02万元,占43.98%;项目支出2777.38万元,占56.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

开云体育足球官网水利局(部门)2025年财政拨款收支总预算4957.40万元,与2024年相比,收支总额各增加2824.7万元,增加132%,主要原因是:上年结转2606.38万元等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2351.02万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出2,351.02万元,社会保障和就业支出296.70万元, 卫生健康支出支出179.40万元, 农林水支出支出1,874.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

开云体育足球官网水利局(部门)2025年一般公共预算当年拨款2351.02万元,与2024年相比,增加218.3万元,增加10.2%,主要原因是:人员变化等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,351.02万元,社会保障和就业支出296.70万元,占12.62%, 卫生健康支出支出179.40万元,占7.63%, 农林水支出支出1874.93万元,占79.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算为296.70万元,主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算为153.27万元,主要用于由单位缴纳的行政事业人员的基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2025年预算为5.34万元,主要用于由单位缴纳的公务员的医疗补助。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2025年预算为20.80万元,主要用于由单位缴纳的水利局机关公务员及防汛办职工的基本医疗保险缴费。

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2024年预算为414.04万元,主要用于水利局机关人员工资和基本运行。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2024年预算为3万元,主要用于开云体育足球官网河湖管理保护示范县建设项目支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2024年预算为542.82万元,主要用于巴中市牛角坑水库建设管理局、开云体育足球官网友谊水库运行保护中心、巴中市双桥水库建设管理局人员工资和基本运行支出等。

8.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。2025年预算为100万元,主要用于兰草水库前期经费。

9.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。2025年预算为128.76万元,主要用于水保局的人员工资及基本运行支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2025年预算为5万元,主要用于水资源在线监测的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2025年预算为10万元,主要用于全县防汛相关支出。

12.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。2025年预算为10万元,主要用于全县抗旱救灾支出。

13.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。2025年预算为5万元,主要用于农村饮水工程维修养护的支出

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利(项)。2025年预算为642.31万元,主要用于其他农林水支出。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。2025年预算为14万元,主要用于驻村干部的经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明、

(一)基本支出(人员类项目)

开云体育足球官网水利局(部门)2025年一般公共预算基本支出2180.02万元,其中:

1.人员支出1830.84万元,主要包括:基本工资、其中:基本工资786.45万元,绩效工资403.97万元,津贴补贴114.22万元,机关事业单位养老保险296.7万元,职工基本医疗保险缴费170.55万元,  公务员医疗补助缴费8.86万元,  其他社会保障缴费9.99万元,  其他工资福利支出27.24万元,奖金12.86万元等。

2.对个人和家庭的补助支出104.58万元,其中:奖励金0.1万元,生活补助104.49万元。

(二)基本支出(公用经费)

一般公共预算基本支出(公用经费)244.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出171万元,特定目标类项目支出  171万元,主要用于:防汛、抗旱、水资源在线监测和水质检测中心运行费用、开云体育足球官网河湖长制工作经费、库区安全运行等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开云体育足球官网水利局(部门)2025年“三公”经费财政拨款预算数21.39万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.61万元,公务用车购置及运行维护费 18.78万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2024年预算减少3.69%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待;主要原因是坚持厉行节约的原则,严格控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比,增加2.62%,主要原因是大多数公车运行需要更新维护。

部门现有公务用车3辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费18.78,与2024年预算相比,减少2.62%,主要原因是大多数公车运行需要更新维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

开云体育足球官网水利局(部门)2025年使用政府性基金预算拨款安排支出2,606.38万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

开云体育足球官网水利局(部门)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2025年,开云体育足球官网水利局的机关运行经费财政拨款预算为150.74万元,比2024年增加(减少)0.71万元,增加,主要原因:人员变动。

(二)政府采购计划情况

2025年度,开云体育足球官网水利局没有政府采购安排的支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年底,开云体育足球官网水利局部门及所属各预算单位现有公务用车3辆,其中:特种专业技术类3辆。

截至2024年底,开云体育足球官网水利局部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

2024年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年开云体育足球官网水利局(部门)编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

(带色部分根据根据表3:一般公共预算支出表的类款项填列)

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)**事务(款)行政运行(项):指**机关(包括实行公务员管理的事业部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)**事务(款)机关服务(项): 指**机关工勤(包括实行公务员管理的事业部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)**事务(款)事业运行(项):指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):反应机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门离退休养老支出(项):反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业部门登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:2025年部门预算报表

开云体育足球官网水利局2025年-部门-预算报表.xlsx

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